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菏泽投资发展集团有限公司开展2018年度内审工作总结

访问次数:4402次   发布时间:2018-12-29

        为全面总结2018年度公司内审工作成绩和经验,查找问题和不足,科学谋划好2019年工作,审计部根据年度工作安排,向集团公司做2018年度内审工作汇报。
        2018年菏投集团认真贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要指示精神,按照《审计署关于内部审计工作的规定》、市政府办公室《关于进一步加强内部审计工作的意见》和《菏泽市投资开发公司内部审计工作制度》等文件要求扎实开展内审工作,在完成财务收支审计的同时,继续深化和拓展审计业务内容,重点对系统内工程建设、竣工结算审计及其他重点工作进行督导检查。
        一年来,菏投集团根据市内审协会的工作要求,积极参加内审业务培训,组织内审人员系统学习最新审计制度和规定,提高内审业务能力和水平。按照上级审计机关对内审工作的专项检查和工作考核的要求,认真开展内审工作自查整改。 
        2018年为深入贯彻落实中央和省市委关于加强纪律作风建设的一系列规定和要求,健全和完善公司内部监督制约机制,深化运用监督执纪“四种形态”,努力实现以质量和效益为中心的新型发展,经公司党委研究,对《中共菏泽市投资开发公司委员会关于成立公司督察审计委员会的通知》(菏投委[2016]2号)进行修订完善, 进一步加强组织建设,明确工作目标,完善工作职能。
        2019年集团公司将根据中央及省市内审工作精神,进一步更新观念,创新方法,科学制定公司审计工作目标和重点,充分发挥内部审计在规范管理、防范风险、完善治理等方面的基础性作用,从查错纠弊向促进提高公司管理水平转变,从监督型向监督服务型转变,继续扩大审计覆盖面,实行动态监管和审计常态化。注重审计质量管理,加强审计整改力度,为公司高质量跨越式发展保驾护航。
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