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菏投集团审计部召开2018年度内审工作意见征求会

访问次数:5013次   发布时间:2018-08-30

        根据集团公司开展内部常态化审计的工作要求,为提高内审工作质量和工作时效,8月28日下午,审计部牵头召开2018年度内审工作意见征求会,就2018年内审工作开展征求意见建议。内审工作组成员参加会议。
        与会同志表示,内部审计是公司监督体系的重要组成部分,根据中央省市有关审计工作的新要求,公司内审工作应进一步开拓工作思路,创新工作方法,提高工作质量和工作时效,切实发挥内部审计在规范管理、防范风险、完善治理等方面的基础性作用,进一步拓展审计覆盖面,加大内审工作力度和深度。
        与会同志认为,2017年度内审工作已经结束,为提高内审工作质量和效率,按时完成2018年度公司全资控股企业、必要参股企业经济活动情况审计,2018年度内审工作应尽快实施,重点应对企业预算管理办法执行情况,预算指标完成情况进行跟踪监控和审核,为及时准确核查2018年度各企业经济指标完成情况打下工作基础,同时为公司开展动态监管、常态化审计提供经验总结。

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